Akt prawny
Alerty
Uchwała nr LI/343/14 Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 25 czerwca 2014r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 220 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami ), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. 1) Zmniejsza dochody uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2014 o kwotę 295.328,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 295.328,00 zł.
2) Zwiększa dochody uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2014 o kwotę 785.293,32 zł, w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 420.000,00 zł,
b) dochody majątkowe o kwotę 365.293,32 zł.
3) Tabela nr 1. Plan dochodów.
Dział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
1 | 2 | 3 | 4 |
bieżące | |||
600 | Transport i łączność | -165 000,00 | 0,00 |
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -165 000,00 | 0,00 | |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | -140 250,00 | 0,00 | |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | -24 750,00 | 0,00 | |
Przedsięwzięcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla" zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-18-500/13-00 z dnia 21.11.2013 r. o dofinansowanie w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka | -165 000,00 | 0,00 | |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 220 000,00 |
Podatek od nieruchomości | 0,00 | 220 000,00 | |
758 | Różne rozliczenia | -124 109,00 | 200 000,00 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: | -124 109,00 | 0,00 | |
subwencja oświatowa | -124 109,00 | 0,00 | |
Wpływy z różnych dochodów w tym: | 0,00 | 200 000,00 | |
1. Zwrot podatku vat | 0,00 | 190 000,00 | |
2. Wadium za nieprzystąpienie do umowy | 0,00 | 10 000,00 | |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -6 219,00 | 0,00 |
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -6 219,00 | 0,00 | |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | -6 219,00 | 0,00 | |
Refundacja wydatków na operację „Remont sali widowiskowo - kinowej Ośrodka Kultury w Dukli” zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 19.12.2013 r. do umowy nr 00207-6930-UM0930229/10 z dnia 28.12.2011 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresie operacji „ Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007-2013 | -6 219,00 | 0,00 | |
bieżące | -295 328,00 | 420 000,00 | |
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -171 219,00 | 0,00 | |
majątkowe | |||
600 | Transport i łączność | 0,00 | 160 000,00 |
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 160 000,00 | |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 136 000,00 | |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 24 000,00 | |
Przedsięwzięcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla" zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-18-500/13-00 z dnia 21.11.2013 r. o dofinansowanie w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka | 0,00 | 160 000,00 | |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 205 293,32 |
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 205 293,32 | |
majątkowe | 0,00 | 365 293,32 | |
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 160 000,00 |
§ 2. 1) Zmniejsza wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2014 o kwotę 178.600,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 165.000,00 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę 13.600,00 zł,
2) Zwiększa wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2014 o kwotę 1.188.565,32 zł, w tym:
c) wydatki bieżące o kwotę 388.272,00 zł.
d) wydatki majątkowe o kwotę 800.293,32 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
3) Tabela nr 2. Plan wydatków.
Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego | |||||||||||
Wydatki |
| Wydatki | z tego: | |||||||||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | ||||||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 600,00 | -13 600,00 | 0,00 | ||
zwiększenie | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 600,00 | -13 600,00 | 0,00 | ||
zwiększenie | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | Transport i łączność | zmniejszenie | -165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 160 000,00 | ||||
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | ||
60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | zmniejszenie | -165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | ||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | zwiększenie | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | zwiększenie | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
750 | Administracja publiczna | zwiększenie | 85 072,00 | 85 072,00 | 70 000,00 | 15 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie | 15 072,00 | 15 072,00 | 0,00 | 15 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | ||
851 | Ochrona zdrowia | zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 293,32 | 310 293,32 | 0,00 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 293,32 | 205 293,32 | 0,00 | ||
90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | ||
92195 | Pozostała działalność | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
§ . 1) Deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 520.000,00 zł i po zmianie wynosi 886.000,00 zł.
2) Planowany deficyt zostanie pokryty kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
§ 4. 1) Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.176.585,34 zł i rozchodów budżetu w wysokości 2.290.585,34 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
2) Tabela nr 3. Plan przychodów i rozchodów.
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem: | 3 176 585,34 | ||
1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 755 926,00 |
2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy | 950 | 520 000,00 |
3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 900 659,34 |
Rozchody ogółem: | 2 290 585,34 | ||
1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 950 116,19 |
2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 340 469,15 |
§ 5. Zwiększa wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem do realizacji w/w programu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady |